税控发票已认证,比如说金额是200, 分录为 借:管理费用-办公费 172.41 进项税额 27.59 贷:库存现金 200 借:减免税款 172.41 借:管理费用-办公费 -172.41同时进项税额做转出 借:管理费用-办公费 27.59 贷:进项税额转出 27.59那转出的这27.59是否可以抵减呢,税表怎么填写呢,附表二哪行,主表哪行呢, 同时还需不需要做别的分录呢
wangting
于2018-08-16 14:15 发布 617次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-08-16 14:22
这个200元是全部可以抵扣的。
相关问题讨论
一、认证后的分录
借:管理费用——办公费172.41
借:应交税费——应交增值税(进项税额) 27.59
贷:库存现金200
二、进项税转出
借:管理费用——办公费
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)27.59
三、全额抵扣
借:管理费用——办公费 -200
借:应交税费——应交增值税(减免税费) 200
2018-08-16 15:07:18
这个200元是全部可以抵扣的。
2018-08-16 14:22:33
您好!分录 借:管理费用-福利费 进项税额 贷:库存现金 借:管理费用-福利费 贷:进项税额转出 ,不需要填写第二笔分录。
2019-11-04 15:17:20
你好,不管取得的是专票还是普票,200元的全额冲减管理费用哈,进项不能抵扣的哈。
2019-05-23 10:48:33
你好,学员,新年好
这个不需要过度的
2022-02-08 19:16:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
wangting 追问
2018-08-16 14:39
江老师 解答
2018-08-16 15:03