- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-08-17 11:34
也是需要视同拿工资那样处理,只是不实际发放工资给他,将这部分钱转到内帐核算。
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也是需要视同拿工资那样处理,只是不实际发放工资给他,将这部分钱转到内帐核算。
2018-08-17 11:34:19

借;管理费用 贷;应付职工薪酬——社保
2017-04-01 10:48:46

不管是股东还是员工,只要不在符合不用买社保的范畴内就需要买社保。做账时有工资
2018-12-26 18:29:47

你好,不可以,没有人一个月的工资是300.不正常啊
2018-05-28 11:11:17

您好!外帐当做自己公司员工,跟其他员工一样。
1.分配工资
借:XX费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:XX费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)
贷:银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
内帐帮他付款的时候借:其他应收款 贷:银行存款
收到的时候借:现金等 贷:其他应收
2016-10-29 17:21:07
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