仓库的租金是半年一付,先付款,再收到发票。实际付款时,分录是,借:预付账款 8000,贷:银行存款 8000。收到发票后,应该怎么做账务处理呢?直接冲掉之前的预付款吗?可是还需要每月摊销
灿若星辰
于2018-08-20 16:52 发布 876次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-08-20 16:55
你好 借;待摊费用 贷预付账款
然后按月摊销
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你好 借;待摊费用 贷预付账款
然后按月摊销
2018-08-20 16:55:10
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你好,付款时借预付账款贷银行存款就可以。
2019-06-27 18:35:23
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你好 对的分录正确。收到发票 就冲掉之前分摊的费用,按发票来做就可以了。
2020-07-14 15:36:33
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你好,收到发票与之前金额是一样 的,不用再分录的。
2020-07-14 15:54:40
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把本月支付的尾款科目也录成预付账款 只使用一个,你之前用预付账款那后面一直用预付账款,
2020-04-03 15:46:22
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