老师,你好,我们公司4月份付房租45000元,6.30收到发票37500元,因疫情减2个月房租7500元,4月份付款,账务处理:借预付账款45000元,贷银行存款45000元 ,收到发票后的账务怎么处理呢?
杨娟
于2020-07-02 15:18 发布 1152次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-07-02 15:30
那你6月按发票金额计入费用就可以
相关问题讨论
那你6月按发票金额计入费用就可以
2020-07-02 15:30:54
你好,对的。
2019-12-25 13:27:01
借;长期待摊费用 贷;银行存款
2020-01-05 18:56:44
把本月支付的尾款科目也录成预付账款 只使用一个,你之前用预付账款那后面一直用预付账款,
2020-04-03 15:46:22
借;制造费用等科目 应交税费(待抵扣进项税额) 贷;预付账款
2017-01-16 11:52:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
杨娟 追问
2020-07-02 15:34
辜老师 解答
2020-07-02 15:45
杨娟 追问
2020-07-02 15:51
辜老师 解答
2020-07-02 16:53
杨娟 追问
2020-07-02 17:49
辜老师 解答
2020-07-02 18:15