现在要调应收和应付的账,1、应收账款,客户余额是3000,我们的余额是2000,以客户的余额为准调账,2、我们的余额是5000,客户的余额是6000,以我们的为准调账3、应付账款,我们的余额是4000,供应商的余额是2000,以我们的为准调整账目。4、我们的余额是7000。供应商的余额是9000,以供应商的余额为准调整账目。以上四种情况调账分录怎么做呀?
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于2018-08-21 21:33 发布 917次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-08-21 21:37
你好,这些你方余额与对方余额不一致是记账错误,还是什么原因造成的?
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你好,可以这样做调整抵消分录
2017-11-23 11:08:39
首先你向供应商购买是
借:库存商品
贷:应付账款6万
你向供应商销售是
借,应收帐款
贷:营业收入
各按各的核算
2019-07-20 00:06:30
你好 一个公司的不同业务需要分开核算 也就是和其他正常交易一样分别确认应收和应付
2020-07-13 10:28:44
不可以合并 两项不同的业务 分开确认债权和债务
2019-11-25 16:14:24
你好,这些你方余额与对方余额不一致是记账错误,还是什么原因造成的?
2018-08-21 21:37:57
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