出售旧车一台,固定资产账面有残值余额2482.92,开具 问
你好,这个你卖出去4900多,就按4900多来确认收入就好了。 答
2025年1月底补缴2024年7月至11月份社保养老差额 问
补交社保 借:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 其他应付款—社保(个人部分) 贷:银行存款 补计提公司部分社保 借:管理费用-社保费-各项社保 贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 以后发放工资时补扣社保 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保(个人部分) 银行存款 答
企业所得税的《资产损失税前扣除及纳税调整明细 问
首先要留存好资产报废相关证明材料备查 答
养殖业建的农业大棚计入长期待摊费用后按3年摊销 问
还没开始养殖做管理费用 答
老师,我们是一般纳税人铁矿企业,以前没有开产过,费 问
你好可以的 可以这么做的 答

收到半年的发票如何做账 ,需要摊销吗?支付的话,只支付的一半。
答: 你好!你是收到了什么业务的发票
支付房租是收到发票开始摊销,还是支付时摊销
答: 你好,从房租受益期限开始的月份摊销
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我想问下支付房租没有收到票怎么做账,每月摊销怎么做账,最后收到发票怎么做账?
答: 如果您没有收到租金发票,则收支需按照相应的税收要求来处理。首先,您需要在每月会计期间内,将未收到的房租收入,按照当月利息支出的额度进行摊销,摊销金额也应当计入本期的费用凭证中,并录入相应的凭证。比如每月扣除的房租应支付3000元,分三月摊销,那么每月摊销金额就是1000元,需要在当月费用凭证中录入。一旦收到发票,那么您可以将摊销处理掉,并将收到的房租发票录入到会计凭证中。

