财政拨付的专门用途的专项应付款,在结算时。在建工程180万,专项应付款150万,该在建工程不能形成固定资产。分录是否可以做借其他应收30万借专项应付款150万,贷在建工程180万!
童童菇
于2018-08-24 10:22 发布 1671次浏览
- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2018-08-24 10:37
你好,这里你的在建工程180万挺多的。如果你是事业单位还好,因为不用交所得税。但是如果是企业,是有风险的。因为在建工程不转为固定资产,就要转入费用.也不能折旧 所以虚增利润。
如果你在建工程不能转固定资产,那就做支出了 借 事业支出30,专项应付款150,贷在建工程。事业单位每月会结转支出进入事业结余。
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你好,这里你的在建工程180万挺多的。如果你是事业单位还好,因为不用交所得税。但是如果是企业,是有风险的。因为在建工程不转为固定资产,就要转入费用.也不能折旧 所以虚增利润。
如果你在建工程不能转固定资产,那就做支出了 借 事业支出30,专项应付款150,贷在建工程。事业单位每月会结转支出进入事业结余。
2018-08-24 10:37:15
分录里面的其他应付款是什么意思?
2018-11-01 11:06:01
你好,款项是否全部使用完毕?
2022-11-08 11:33:06
同学你好
借在建工程
贷其他应付款
2021-05-11 15:19:44
可以的,转到固定资产就可以了,财政拨款的话是专项应付款吗
2019-12-31 09:19:09
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