合作社,在建账的时候做分录是借:其他应收款-法人贷:实收资本现在合作社没钱了向法人借款,可以写成借:库存现金贷:其他应付款-法人吗?也就是说法人能部门即在其他应收款又在其他应付款呢?
潇潇
于2018-08-24 17:13 发布 1074次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-08-24 17:15
实收资本是实际收到投资款时,才确认的。
向法人借款,是做 借:库存现金 贷:其他应付款--法人
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好,是转给了个人,可以。
2021-06-03 11:34:27
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您好
这个个人前期在单位有没有往来?
2019-10-24 16:08:16
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你给业主开建渣发票了吗
2019-11-13 10:23:32
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你好,应用一个科目,或者其他应款或者其他应收款。不应挂两个往来。垫付时,可以借其他应付款 贷银行存款,最后看其他应付款的余额在哪方,如果借方,就是总分司欠分公司的,如果在贷方就是分公司欠总公司。
2019-10-29 14:42:33
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实收资本是实际收到投资款时,才确认的。
向法人借款,是做 借:库存现金 贷:其他应付款--法人
2018-08-24 17:15:13
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