老师我想问一下,小规模公司法人往公司入资作为注 问
你好,那个没有次数限制的 答
老师 你好!小规模纳税人上个月开的 专票, 借 应收 问
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税负数 答
老师您好,公司想开展针对孩子托管的业务,请问经营 问
参考:学生托管服务,儿童看护服务 答
老师好,建筑行业一个4000多万的项目,餐费、茶叶费 问
你好,这个比例来说是正常的 答
老师,您好,应交税费月底怎么做账呢,需要结转进项和 问
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 答
供应商赠送了我司一件货物,对方没开票,我司也没付款,但是我司会销售该货物,那么我司应该怎样做账务处理
答: 你好!你销售的时候借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 不用结转成本
老师供应商给我们返利,他们直接挂账冲减货款,我这边怎么做账啊?我这边没有收到款项,但会直接冲我的应付款?(我们用的是速达5000的软件,应该如何在5000里进行账务处理呢?)
答: 你好!按递减额冲减应付账款结转营业外收入
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
预付给供应商30万元,供应商给的折扣6%,也就是预付30万相当于预付318000元,作为付款方怎么做账务处理
答: 你实际付款多少,就确认多少预付账款 折扣到时候货物价值减少就可以
杨静 追问
2018-08-27 11:50
何老师 解答
2018-08-27 11:52