出售旧车一台,固定资产账面有残值余额2482.92,开具 问
你好,这个你卖出去4900多,就按4900多来确认收入就好了。 答
2025年1月底补缴2024年7月至11月份社保养老差额 问
补交社保 借:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 其他应付款—社保(个人部分) 贷:银行存款 补计提公司部分社保 借:管理费用-社保费-各项社保 贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 以后发放工资时补扣社保 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保(个人部分) 银行存款 答
企业所得税的《资产损失税前扣除及纳税调整明细 问
首先要留存好资产报废相关证明材料备查 答
养殖业建的农业大棚计入长期待摊费用后按3年摊销 问
还没开始养殖做管理费用 答
老师,我们是一般纳税人铁矿企业,以前没有开产过,费 问
你好可以的 可以这么做的 答

老师,假如工程款是100元,公司付了80元,其余2元是保证金,之前做的凭证是借:工程施工100贷:银行存款80贷:应付账款20 我觉得保证金这块有点不对怎样修改呢,借:应付账款20贷其他应付款20老师这样对吗
答: 同学你好 嗯 这样就可以
我是施工方,向甲方借款。写的借款单,我方记得是借:银行存款 贷:其他应付款而甲方记得是,借:应付账款 贷:银行存款这是为什么老师?我看不明白了
答: 甲方记其他应收款贷银存
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我收到承包者打来承包者需要购买原材料的货款40万,进钱时,借,银存,贷,其他应付款。我买材料,借,材料,贷,应付账款。发票来到,我付款,借,应付账款,贷,银行存款。这个材料款本来就应该由承包者支付,所以我并不欠其他应付款,我怎么把其他应付款取消呢?
答: 你中间没有差额??你应该还有确认收入和成本的呢。如果没有差额,你买材料的时候,那个材料都不是你的,你是不用做账的。发票来了付款的时候你是借:其他应付款,贷:银行存款


幽兰 追问
2019-11-12 22:09
玲老师 解答
2019-11-12 22:15
幽兰 追问
2019-11-12 22:17
玲老师 解答
2019-11-13 07:30
幽兰 追问
2019-11-13 07:55
玲老师 解答
2019-11-13 08:17