六月份,应付账款~A公司6万元七月份,预付账款~A公司6万元但是A公司是在七月月底开的增值税专用发票,只能到8月份认证,这个分录要怎么做啊?
学徒
于2018-08-27 17:19 发布 688次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,计入预付账款
取得发票的时候,贷方是全额预付账款,而不是未付部分通过 应付账款
2016-12-03 16:21:14
你好 7月份
借;原材料等科目 应交税费(待认证进项税额) 贷;预付账款
2018-08-27 17:21:29
借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
2020-06-17 19:09:19
同学你好!预付账款一般在先付款后发货时用到。
2019-11-05 19:07:11
抵不抵扣都记应付账款?
2020-04-16 17:45:12
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