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萌哒哒的小萝卜
于2018-08-31 16:56 发布 925次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-08-31 16:57
你好借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
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客户需要多开发票,并转款过来,需要退回多出的货款,怎么账务处理
答: 你多收的部分钱进入到其他应付款
销货方多开发票了怎么账务处理呢
答: 你好 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
购货时对方多开发票了,我收到专票如何做账务处理?
答: 你好,需要把发票退回给对方,让对按正确金额开具发票
你好,老师,请问发票多开我们少付钱,账务要怎么处理好?谢谢!
讨论
发票多开了28元,对方钱已经打入账户,不想重新开发票,账务上怎么处理
2017年12月销售货物73000,成本52000,销售发票多开10000,2018年1月发票退回,正确发票63000,,但2018年1-3月只实现销售63000,因此红冲63000,问销售,成本的账务处理
代开发票冲红后的账务处理,这样对吗?
5月付了三个月房租,10月收到一年的发票,税点没有发票(个人房,税局代开发票),怎么进行账务处理
邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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