之前会计发票进项抵扣,然后做的分录不对,在8月的时候冲掉再重新做一笔,但是这样8月的进项跟认证时的金额就不一样了那这个要怎么做才能一样啊
LL
于2018-09-03 11:06 发布 569次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-09-03 11:08
你好,之前的会计冲销分录的分录是怎么做的
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你好,同学借管理费用应交税费应交增值税待认证进项税额贷应付账款。
2021-04-08 18:35:32
你好,借进项 贷待认证进项
2020-05-29 11:09:19
借进项 贷 待认证进项
2020-05-29 11:06:48
未认证之前,放入待认证进项税。如果直接抵扣,直接进入进项税科目就行。借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税
2018-07-23 11:24:54
借:库存商品/原材料
借:应交税金-应交增值税-进项税额
贷:应付账款-XX公司
2016-08-15 14:21:05
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LL 追问
2018-09-03 11:15
邹老师 解答
2018-09-03 11:16