老师,之前的会计没有做应交税费_应交增值税(进项税额)这笔分录,我们收到的转票可以抵扣,她都做到成本里面了,怎么办?怎么做分录,这笔分录后面附带什么原始凭证?
xijunkokhjhk
于2021-09-22 10:22 发布 869次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论
你好,这样处理是正确的
2018-09-03 16:56:05
你好 自己写一个结转明细做附件就行了
2019-12-09 09:40:37
借:应交税费-转出未交增值税300
贷:进项税额300
借:应交税费-未交增值税300
贷:应交税费-转出未交增值税300
2020-01-21 14:34:23
借:应交税费_应交增值税(进项税额),贷:主营业务成本,这个可以附上发票复印件的
2021-09-22 10:23:16
你做的是结转税额的分录吗?现实工作中,只要做第二步,第一步年底做一笔结转为0就可以了。
2016-09-22 22:56:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息