送心意

何老师

职称,注册会计师,中级会计师,税务师

2018-09-03 17:44

借:待处理财产损益10000 
贷现金10000 
借:其他应收款  出纳  4000 
        其他应收款  经理  4000 
        营业外支出  2000 
     贷:待处理财产损益

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2018-09-03 17:44:16
借清算费用 贷库存现金
2017-06-04 13:47:16
您好,发现假币相当于企业现金减少了,因此,借:待处理财产损溢 200 贷:库存现金 200 处理后,借:营业外支出 200 贷:待处理财产损溢 200
2020-02-22 19:46:05
一般这两笔分录的业务实质不同,不会这样合并的
2015-10-19 07:09:11
你好同学,明天回复你
2023-07-19 01:46:48
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