- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-09-04 11:02
您好!你先做进项转出就可以了。
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老师,那我是按这张发票做正常的报销分录,之后再做一个进项转出就可以了吗?
2018-09-04 11:17:28
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你好,对方作废了做之前入账相反分录就是了
2019-10-15 08:33:50
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你好, 可以正常使用的
2020-06-17 15:58:42
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哦,我说错了,是收到客户的专票,但是我没有拿去认证,那这个月可以抵扣吗,不可以抵扣的话分录,账务要怎么做呢,包括增值税的结转
2018-12-06 17:02:33
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要认证了才可以抵扣的
2019-12-19 09:18:25
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