就是公司 这个月认证了几张增值税专用发票,都是公司购买东西花费的费用票, 做了一笔分录 借:管理费用 借:应交税费——进项税 贷:库存现金,月末结转损益的时候我还需要做其他分录吗
左岸
于2018-09-04 11:37 发布 608次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,把管理费用结转到本年利润就是了
2018-09-04 11:38:15
你好,用在哪里的
2020-03-20 12:22:33
你好,是的
2016-12-01 12:05:34
对的哦
2016-09-06 16:39:43
您好!你可以把第二笔凭证的管理费用做在贷方。
不过很多时候,是再借:应交增值税 一应交进项税-减免税额 600
营业外收入-减免税款 600
2016-03-24 09:40:44
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