老师,我们收到社保局的稳岗返还,这个要怎么做账?冲 问
你好这个,这个借银行存款,贷其他收益或者营业外收入。 答
老师你好 麻烦问一下 我们公司被法院罚款了75 问
预缴的数还是按照减去75之后的来申报, 汇算清缴的时候才调增这个75万,按照盈利。 答
您好,老师,麻烦问下年终奖可不可以12月份计提1月份 问
你好,那你这是提前申报 一年一次是一个人,一年一次, 你单位不同的职工可以申报不同的时间,一个人只能一次 答
生猪代养的要交税吗 问
你好,是公司+农户的模式么?这种模式是免税的,跟农业生产者生产农产品一样的。 答
老师,小规模要报财务报表年报啊,我电子税务局上显 问
你好,是的,是需要报的。 答
如果股东垫支购买材料,做账 借 管理费用 贷 其他应付款 然后用基本户转给股东 借其他应付款 贷银行存款?这个存不存在风险呢?
答: 如果是刚开业,这样做很正常,如果运行很长时间了,最好不要这样操作。
报销购买的办公用品,分录是借管理费用贷银行存款,还是分2笔,先借管理费用,贷其他应付款。后报销,借其他应付款贷银行存款?
答: 先借管理费用,贷其他应付款。后报销,借其他应付款贷银行存款?按这个做
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我想问一下,我们不开发票,收到公司垫付资金费,我挂是借:银行存款700000元 贷:其他应付款700000元 支付的分录:借:管理费用 贷:银行存款 这笔其他应付款等收回来再冲销掉 老板看了之后,不让挂其他应付,要挂应收款 我要挂其他应收,该怎么挂
答: 你好,这个是无法挂其他应收的
企业发生其他各种应付、暂收款项时候。借:管理费用贷:其他应付款老师,为什么借方是 增加管理费用 ?不是应该借银行存款,贷记其他应付款吗
两年的律师费用60000,当时记账为借管理费用,贷银行存款,现在审计让冲回一年的费用,是借-30000.贷其他应付款吗?
老师,在公司筹建期,老板自己私人垫付了职工的社保,其中包含了个人承担部分和公司承担部分。现在老板来报销了,我分录可以这样写吗: 借:管理费用-开办费 借:其他应付款-社保(个人部分)贷::银行存款
公司员工上个月帮忙交了办公室水电费,发工资时已经公账上一起发给他了,那么凭证应该怎么做,借管理费用 水电费贷其他应付款借其他应付款贷银行存款借应付员工薪酬贷银行存款这样对吗
✨起点 追问
2018-09-04 12:45
黄老师-阿顶 解答
2018-09-04 12:48