一般纳税人转登小规模,留抵的进项税额怎么操作呢? 是放应交税费-待抵扣进项税额 里面吧 。那增值税申报表里面要做什么相应的操作呢?
舒适的信封
于2018-09-05 17:11 发布 2711次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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待抵扣就是留以后抵的,申报抵扣是本期抵的
2017-05-04 19:57:04

一般是辅导期纳税人填写 ,其他的企业不需要填写。
2017-08-13 09:44:48

一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32

你好,你可以去转出来认证抵扣
2021-01-04 14:13:54

您好,麻烦您截图看下,
2019-08-01 12:03:10
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