接手之前经营过的公司,接手过来的时候实收资本就是500万,至于五百万的名字是没有的,14年4月接账,之前的财务只是把14年1-3月的记账凭证给了,他们是手工账,是电脑账,建立起来了就把1-3的凭证输入电脑里,然后四月开始运营了,因为要运营考虑到注册资本是五百万,那么当时银行余额并没有五百万,是后来这家企业本身有两个银行基本户,一个是上海银行,一个是宁波银行,当初接手的时候余额只有一百万出头一点,后来从宁波银行划款上海银行200万,另一家单位员工集资转到这个单位100万,之前的法人又转进来80万,到达五百万开始经营了,那么八十万也转出去还给之前的法人了,那么领导说200(就是宁波银行转进上海银行的)要作为单位两位领导的投资款各一百万,那么这些投资的账目都是挂在往来账里,其他应收款和其他应付款,那么现在企业实收资本减少了350万,那么现在只能冲减320万的,还有三十万怎么处理?
????King????珠圆玉润
于2018-09-06 00:15 发布 1144次浏览
- 送心意
笑笑老师
职称: 中级会计师,税务师,经济师
2018-09-06 00:17
之前法人的股权已经变更到我们现在企业的领导,协议章程都是有的
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之前法人的股权已经变更到我们现在企业的领导,协议章程都是有的
2018-09-06 00:17:02
你好,又多少还多少,其他应付款余额计入营业外收入
2019-11-08 15:57:17
你好,计提和发放是要对应的,你可以去问问之前会计为什么那样做
2020-07-27 09:12:37
您好!先做一个相反的凭证冲销之前的凭证,再做正确的分录就可以了。
2016-04-06 16:16:16
同学你好
如果将来需要偿过,是计入其他应付款;
2022-01-11 14:12:12
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