送心意

笑笑老师

职称中级会计师,税务师,经济师

2018-09-06 00:17

之前法人的股权已经变更到我们现在企业的领导,协议章程都是有的

????King????珠圆玉润 追问

2018-09-06 00:18

现在领导是想把这三十万提出来,本来为了冲减实收资本需要挂在其他应付款-其他里面,如果要提钱请问以什么名义提钱

笑笑老师 解答

2018-09-06 01:04

您好: 
我帮您把事情重新整理一下,你们公司叫甲公司,注册资本500万,银行账上只有100来万,有两个账户,一个上海银行,一个宁波银行,宁波银行往上海银行转了200万进来。 
另外一个单位员工转了100万进来,之前的法定代表人又转来80万。

笑笑老师 解答

2018-09-06 01:17

您好: 
现在要明确一件事,只有转入来的款项注明了是投资款才能记入实务资本。其他的款项都不能记入实收资本,只有当是借款。在您接手后我没看到任何投资款项转入你们公司。既您接手后实收资本没有增加,前面有没有实收资本不得而知。 
现在一件一件来,宁波银行转入上海银行,是银行账户间的转账,同是借贷银行存款,只是明细不一样。其他的款项转入时应该记入其他付款。80万归还后,这笔业务结平。 
股权变更在资金上跟公司没有任何关系。之前的股东转让给你们新的领导,只能说前股东欠新股东的钱。跟公司没有关系,知道吗?并不能把那200万作为你们新领导的投资款。 
冲实收资本,我真服了。这样操作,实收资本减少了,知道有什么后果吗? 
现在叫你们新股东按的认缴的金额投钱进来,就有实收资本了。

笑笑老师 解答

2018-09-06 01:22

您好: 
公司是独立的法人,钱是公司的,并不是任何一个股东或其他人的,主要用于生产经营,不能给任何个人任意支配使用。现在想把钱提出来给您的新领导,不管怎么操作都只能当借款,到时要还的。

笑笑老师 解答

2018-09-06 01:44

您好: 
按您描述的所有业务,分录: 
借:银行存款——上海银行 200 
贷:银行存款——宁波银行 200 
 
借:银行存款 180 
贷:其他应付款——某单位员工 100 
其他应付款——前法人 80 
 
借:其他应付款 80 
贷:银行存款 80 
 
会做会计更正吗?按这样把涉及的业务的分录都改过来。

????King????珠圆玉润 追问

2018-09-06 06:26

你说的我都知道,确实没有人把钱投进来,但是现在领导的意思是宁波银行划进来的钱当作他们借的作为投资呢

????King????珠圆玉润 追问

2018-09-06 06:28

领导现在也知道投进来少,注册资本多,我们接手后,实收资本没有增加也没有减少,没动过,还是以五百万来,他们所有的投资不管投了还是没投,都挂在了往来款里其他应收款和其他应付

笑笑老师 解答

2018-09-06 09:14

您好: 
有什么业务就做什么账啊。您都知道了,这还不简单。宁波银行跟上海银行都是你们公司的账户吧,公司整体资金都未增减。现在说把这部分钱当作其他人的借款,这已经超出会计核算的范畴。没人办法。

????King????珠圆玉润 追问

2018-09-06 09:16

我们是民营企业

????King????珠圆玉润 追问

2018-09-06 09:16

我就是想问一下,现在350万只能冲减320万,有什么办法剩余三十万提出来吗?

笑笑老师 解答

2018-09-06 09:21

您好: 
不管什么企业一样。取现啊,向银行申请提现。

????King????珠圆玉润 追问

2018-09-06 14:28

现在的三十万可以作为借款出去吗?

笑笑老师 解答

2018-09-06 15:59

您好: 
可以,要按规定来处理就可以

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之前法人的股权已经变更到我们现在企业的领导,协议章程都是有的
2018-09-06 00:17:02
你好,又多少还多少,其他应付款余额计入营业外收入
2019-11-08 15:57:17
你好,计提和发放是要对应的,你可以去问问之前会计为什么那样做
2020-07-27 09:12:37
您好!先做一个相反的凭证冲销之前的凭证,再做正确的分录就可以了。
2016-04-06 16:16:16
同学你好 如果将来需要偿过,是计入其他应付款;
2022-01-11 14:12:12
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