代转冲抵后欠费的这个金额我应该如何做分录呢?之前是据实交的
大瓶子-过三科
于2018-09-07 15:01 发布 614次浏览
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刘老师
职称: ,中级会计师
2018-09-07 16:33
冲减计提社保时确认的管理费用
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2018-09-07 16:33:21
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借:应交税费--未交增值税贷:应交税费--应交增值税(进项税额)
2018-06-07 11:00:03
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你好 你得补之前的应收账款 和收入才行 不然你无法平账
2019-10-11 15:22:04
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你你做的是借银行 贷预收账款么,那你这个之前做借银行 贷应收么,现在是要把预收和应收抵消么,?借预收账款 贷应收账款
2019-09-18 13:14:57
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你期初是盘点的是吗
借银存贷利润分配
2019-10-11 15:51:51
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