我们和对方公司冲销往来款,这个应该怎么做分录呢 对方欠我们10万 然后我们欠对方15万,现在要冲销这10万的金额
静静
于2018-04-20 14:23 发布 1847次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好!借应付账款10 贷应收账款10
2018-04-20 14:24:23
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你好,前期支付时,借预付账款,贷银行存款。收到发票,借管理费用等,应交税费-应交增值税-进项税额,贷预付账款。这样预付账款这家单位的余额就是没开票的金额。
2018-10-18 13:46:22
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您好!应收应付是可以抵。但是你这个票能不能这样开就不确定了。
2017-02-20 16:59:23
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同学,你好
借:固定资产
贷:应收账款
2021-10-11 10:03:13
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你好 借应付账款77000 银行存款20000 库存现金3000贷应付票据100000 借应付票据100000 贷银行存款 100000 对方开收据给你们 然后你们用承兑复印件一起做附件 。 出纳开2万和现金3000元收据给对方就行了。
2020-03-12 09:26:24
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