老师您好,我们那个个体户开普票,我们是家具制造,可 问
你好,你有这个营业范围就可以。 答
老师 小规模纳税人。购货20000 分录借库存商品20 问
是的,库存商品是写含税价 答
老师问下我们公司员工是通过劳务派遣形式,对方给 问
您好,是的,我们拿 到发票就是入账 管理费用等-劳务费,服务费用单独在发票上就是 管理费用-咨询服务费 答
请问一下物业公司刚开始没有人上班的,报季度企业 问
法人没工资不加 季度末,五个人。 答
老师,想问一下,企业所得税,公式是什么,9万要交多少所 问
你是小微直接按90000*5%计算 答
退回的银行账户管理费,是做借:银行存款 贷:管理费用,还是借:银行存款 借:红字管理费用,用友t3
答: 同学,你好,按第二种方式
请教个问题,5月份的工资没有计提,直接发放了,但是我还没有做账,要是直接做账,借管理费用工资 ,贷银行存款可不可以,还有就是有的员工的工资是到年底才发,怎么做账?借管理费用-工资,贷应付工资?可不可以
答: 你好不可以的,需要通过应付职工薪酬来核算。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好:我们店里面有一个大电表,交费是看这个大电表,它下面有几块小表,是连在这个大电表上的,那这几块小表怎么做账呢,小电表是租给其他商户用的,大电表交费时借管理费用,贷银行存款吗?小电表是怎么做呢,大电表先替各商户交上的电费,最后再收小商户的
答: 同学好,小电表的 收费需要确认收入
老师您好,缴纳社保时,老会计这样做账的:借 其他应交款 贷 银行存款 在月底时计提社保:借管理费用 贷 其他应交款。这笔凭证有毛病吗?
老师您好,新项目做账,期初余额录入后,只有报销费用发生,我已经按照借管理费用,贷银行存款来填制凭证记账,月底是否需要结转损溢?结转损溢的凭证该怎么填制?
购入4500元的一台打印,做账时是直接进接做入管理费用,贷银行存款,还是计入固资资产,后,再计入管理费用,一次全额计入贷累计折旧
Sakura 追问
2018-09-10 21:22
徐阿富老师 解答
2018-09-10 21:27
Sakura 追问
2018-09-10 21:27
Sakura 追问
2018-09-10 21:28
徐阿富老师 解答
2018-09-10 21:42