老师,公司的股东是外国人,他是在国外,不在国内,现在 问
你好,借款或工资,只有这个 答
这是干嘛的?不是找加工厂吗? 问
晚上好,这个具体的场景能分享下么 答
老师,请问购买软件 最新政策费用摊销几年 问
按无形资产处理,则摊销10年 答
老师,我们分公司没有职工薪酬,只发了农民工工资,需 问
若按工资个税申报的,要交工会经费 答
你好,我企业是个人独资有限公司,想股权转让,是先分 问
先分红再转少交印花税 答
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技术服务收入对应的技术成本,进项时借待摊费用 应交税费,贷库存现金。结转销售服务成本时借主营业务成本,贷待摊费用,如果没有待摊费用科目,进项服务时长短于1年,那么待摊费用可以用预付账款代替吗?购买是借 预付账款 应交税费 贷库存现金,结转时,借主营业务成本 贷预付账款?
答: 你好!可以计入预付账款核算
长期待摊费用作为过度科目借:预付账款 贷:银行存款借:长期待摊费用 贷:预付账款摊销时:借:主营业务成本 贷:长期待摊费用分录对吗?
答: 您好 你书写的分录正确的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
就是5月借:待摊费用117930贷:应付工资117930,月末付工资借:应付工资贷:现金6月结转5月成本借主营业务成本贷:待摊费用118750在结转6月成本借:主营业务成本143365贷:应付工资143365付工资:借应付工资贷:现金5月还有笔待摊借:待摊费用贷:现金8206月还有付清洁费用:借:主营业务成本2784元,贷:现金2784计提租金借主营业务成本30000贷其他应付款30000可以吗??
答: 你好,具体是什么业务?
预付帐款有余额怎么处理?如进货时:借:库存商品 应交税费 贷:顸付账款卖出时:借:现金 贷:主营业务收入 应交税费结转成本:借:主营业务成本 贷:厍存商品
老师,计账科目错误,跨年度更正,原凭证借 主营业务成本 贷 银行存款 应付账款 更正后凭证借 长期待摊费用 贷银行存款 应付账款 请问更正时可不可以红字冲借 主营业务成本 贷 长期待摊费用?
小规模运输公司支付车辆保险费时是 借:待摊费用/车辆保险费 贷:银行存款,每月摊销时,借:主营业务成本 贷:待摊费用/车辆保险费,每月结转成本时借:本年利润 贷:主营业务成本,这么做对吗
果园的土地承包费,一年的。借:主营业务成本贷:其他应付款(老板垫款)可以吗?需要按月摊销吗?借:长期待摊费用贷:其他应付款摊销时,借:管理费用?还是主营业务成本呢?贷:长期待摊费用怎么处理好?
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