之前做费用把一张专票误当普票入账了,还没有认证,应该怎么处理?
沐春*^_^*
于2018-09-11 09:14 发布 2149次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好 ,你可以做这个调整分录
借;应交税费(待认证进项税额) 贷;管理费用等科目
2018-09-11 09:16:47

在调整凭证时,您首先应该进行审核,以确保发票是否开具有误,是否有其他会计原因造成误差,并将所有原始发票和关联文件保存以备审核使用。在审核结束后,您可以利用“转账会计”功能,将把专票当普票的凭证调整为正确的凭证,以确保会计报表的准确性。拓展知识:调整凭证也可以在政策变更时,例如税率变更时使用,用以确保会计凭证符合相关政策规定,以及会计报表的准确性。
2023-03-06 11:02:24

借进项税额,贷原来借方科目。
2022-05-24 11:18:19

你好 这个认证期没有过吗?
2019-07-11 17:00:19

您好!你红字冲减之前的账务
然后做正确的分录
2017-10-10 14:30:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息