7月开具发票错误,未给客户认证,8月红字又开了正确的,当月总的销售额为正数,那增值税申报表需要体现红字发票的信息吗?还是直接申报正负相抵后的金额就行,附表需要填吗
弄花香满衣
于2018-09-20 11:26 发布 559次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-09-20 11:32
您好!直接读入后会显示正负相抵的金额
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你这个月开负数发票就可以的
2019-11-14 22:34:22
若当月收入总额为负数,增值税申报表了收入也填负数
2019-04-12 19:58:04
开具普票的红字发票,是不需要申请红字发票信息表的。
2019-04-29 09:08:55
您好!直接读入后会显示正负相抵的金额
2018-09-20 11:32:51
你好 跨月了当月没作废 就需要按错误的先申报缴纳税费 。次月红冲后在报
2020-01-03 12:21:51
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宋生老师 解答
2018-09-20 11:33