4月-6月暂估入库的商品,销售出去了也开销项发票了,也按照暂估价格结转主营业务成本了,如果汇算清缴前收不到相应的发票冲暂估入库商品,怎么账务处理呢
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于2018-09-11 17:40 发布 847次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-09-11 17:43
你好,借;应付账款——暂估 贷应付账款 ——某某公司
然后把结转的成本做纳税调增处理
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你好,借;应付账款——暂估 贷应付账款 ——某某公司
然后把结转的成本做纳税调增处理
2018-09-11 17:43:28

你好!是的。要冲红结转的分录。只是成本变了,收入没有变的。
2017-09-07 10:54:41

你好,红字冲销暂估分录,借:库存商品 (负数) 贷:应付账款-暂估(负数),冲成本,借:以前年度损益调整(负数) 贷:库存商品(负数),发票到,借:库存商品 贷:应付账款,结转成本,借:以前年度损益调整 贷:库存商品,根据以前年度损益调整科目 的余额结转至利润 分配-未分配利润
2018-04-13 18:40:46

你一致情况下,那你的税金还是要处理,如果你是小规模不用处理的,大于或小于,要不全冲了,重新做,要不就按照差额做
2022-07-19 15:05:57

已结转,冲暂估,按差额调增库存及结转的成本。
2017-04-11 23:47:32
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