物业公司 2018年7月10号 (2018年6.01-2019年5月31日)预收一年的物业费 20万 那么会计分录是借现金类20万 贷:应交税金20/1.03*0.03 =0.58 万 主营业务收入:(20万-税金0.58万)/12*2个月的=3.24 预售账款:20万-0.58-3.24=16.18 下个月冲预收账款 做收入就行了 是吗?
果实
于2018-09-12 11:42 发布 1126次浏览
- 送心意
职称: ,注册会计师
2018-09-12 12:32
亲爱的学员您好:您的思路是对的您确认的本期主营业务收入金额不正确,应该是(20_0.58)/12*6,18年度本期确认收入是半年也就是6个月,此时的预收账款金额也改变了。祝您学习愉快。
相关问题讨论
亲爱的学员您好:您的思路是对的您确认的本期主营业务收入金额不正确,应该是(20_0.58)/12*6,18年度本期确认收入是半年也就是6个月,此时的预收账款金额也改变了。祝您学习愉快。
2018-09-12 12:32:08
是的 借:库存现金800
贷:主营业务收入776.7
应交税费-应交增值税23.3
2019-06-11 09:55:24
你好,可以做红字发票冲回
2019-04-26 15:33:18
你好 支付出入证费用计入成本核算 收取的计入收入 你 们是主页收入吗 这个应该是计入其他业务收入的
2019-11-08 12:09:51
方式2:红字记账
2015-08-06 17:04:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息