老师好,我们是一家建筑工程公司,7月份我暂估了一笔劳务费60万,这个月那家劳务公司给我开回来200万的劳务费,请问老师我该怎样做账呢?怎样冲7月份的暂估?分录是什么?
执念
于2018-09-13 13:01 发布 676次浏览
- 送心意
老刘
职称: ,高级会计师,中级会计师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
把7月份的暂估凭证原数红字冲就行。现在再计正确的金额
2018-09-13 13:12:58
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好 按照大概的利润率暂估成本入账 后期计提工资再调整相应的成本
2021-08-07 10:08:42
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好 借:应收账款 贷:营业收入 应交税费-增值税
2020-08-02 15:11:02
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好 可以 这个劳务费7月份和8月份可以暂估入账
2021-10-19 18:41:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息