送心意

徐璐老师

职称中级会计师,初级会计师

2018-09-14 15:07

借管理费用-社保费  贷应付职工薪酬-社保费

上传图片  
相关问题讨论
你好,补缴员工上月的社保费,做账是入当月的
2022-03-18 16:04:52
同学您好: 有2种处理方法: 1、收到时:借:银行存款 贷:营业外收入 2、收到时:借:银行存款 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:管理费用等
2020-04-13 14:34:57
你好 可以补记在 20年的 金额小的正常和原来一样做分录 就可以
2020-07-08 12:57:28
你好,同学。 不处理,你可计提,然后转营业外收入
2020-05-13 10:00:54
借:银行存款 借:管理费用-社保费(红字)
2019-05-05 08:35:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...