预付加盟费180000(3年),本月开入发票180000元。因做会计分录,之前是借:预付账款180000元贷:银行存款180000,8月开入发票180000元合同是3年的。应该做借:长期待摊费用180000贷:预付账款180000 当月在再做 借:管理费用60000贷:长期待摊费用60000对?
呆萌的路人
于2018-09-15 14:53 发布 844次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-09-15 14:54
你好,当月摊销应当是5000才是的,而不能一个月摊销一年应当摊销的金额
相关问题讨论
你好,当月摊销应当是5000才是的,而不能一个月摊销一年应当摊销的金额
2018-09-15 14:54:02
提前多付的就计入预付账款就行。
然后租赁期开始的月份,那个支出就是对应管理费用。
2024-01-25 11:14:40
您好!那个待摊费用改成营业外收入
2017-01-23 11:08:42
您好!借预收账款 贷银行存款,营业外收入
2017-01-23 16:45:42
你好,简单的处理:借营业外收入 160000 贷银行存款 (当作差错更正)
2018-02-04 10:11:48
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