送心意

慧玲老师

职称,高级会计师,CMA,中级会计师

2018-09-17 21:04

暂存时,借:其他应收款,贷:银行存款,发生社保缴费,借:应付职工薪酬/社保费,贷:其他应收款

不忘初心,方得始终 追问

2018-09-17 21:27

有的是:1⃣️借:预付账款。贷:银行存款,2⃣️还有的:借:银行贷款—社保账户Xx。 贷:银行存款-基本账户XX,更有一种是转款时直接就进成本费用了,收到社保扣款单后,有公司部分、员工部分,迷糊了

不忘初心,方得始终 追问

2018-09-17 21:33

还有,代理记账好小公司,银行账户转钱到老板卡上日常活动费,要发票麻烦,挂其他应收乱,要设好多二级科目,直接借:库存现金 贷:银行存款  老师觉得如何处理,谢谢[咖啡]

慧玲老师 解答

2018-09-17 21:39

付老板款时,借:其他应收款/老板,贷:银行存款,发票冲账时,借:管理费用,贷:其他应收款/老板,不用设二级科目,过一段时间让老板用发票冲减,不要让其他应收款/老板的余额太大。特别是年底结账,最好结平。

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暂存时,借:其他应收款,贷:银行存款,发生社保缴费,借:应付职工薪酬/社保费,贷:其他应收款
2018-09-17 21:04:49
这个根据实际情况决定吧,年末调整一次就可以了
2017-01-19 21:10:07
上月计提分录做错了,应该是借:管理费用 -社保 (单位部分) 贷:应付职工薪酬-社保,现在缴纳,借:应付职工薪酬-社保 其他应收款或其他应付款-个人部分 贷:银行存款
2016-10-11 09:44:15
正规计提分录不是这样做的,因为你没缴,是不能挂个人部分的,既然你做了这样,那么现在要省事的话你就直接做,借:其他应付款 贷:银行存款好了,上个问题我回答的也可以,你看这两种方法你采用哪种
2016-10-11 09:49:34
收到钱时,借:银行存款 贷:其他应收款 缴纳时,借:其他应收款 贷:银行存款,只能这样平账
2018-06-14 17:15:24
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