上月原材料暂估入库写的分录是借:原材料暂估入库,贷应付账款,本月发票到了但是和暂估的没有差异,还用做冲销的分录吗
✨ づsんóц掌ィ心
于2018-09-19 14:07 发布 654次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-09-19 14:08
需要冲销暂估的分录的。因为还可能涉及进项税额或暂估字眼的
您之前的暂估是怎么做的?
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需要冲销暂估的分录的。因为还可能涉及进项税额或暂估字眼的
您之前的暂估是怎么做的?
2018-09-19 14:08:34

你好,正规做法是把原来分录用负数冲掉。
借原材料 (负数)
贷应付账款-暂估入库(负数)
2020-12-15 08:43:30

您好!也是一样的。先红字冲减2个暂估的。借原材料暂估贷应付账款,借生产成本贷原材料暂估
然后做正确的借原材料
贷应付账款,
借生产成本
贷原材料
2017-11-02 11:34:31

您好
暂估入库
借:原材料 不含可抵扣进项税额
贷:应付账款——暂估应付账款
领用
借:生产成本——直接材料
贷:原材料
收到发票
借:应付账款——暂估应付账款
应交税费——应交增值税——进项税额(如有)
贷:应付账款
2019-07-25 15:13:50

您好,这种情况下,把原结转的成本给红冲,借-主营业务成本,负数37000,贷-原材料-暂估,负数37000。再重新结转成本,借;主营业成本,3700元,贷:原材料-A,XXXX元,原材料-B,XXX元。
2018-04-14 13:10:38
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