送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-09-19 16:38

您好!可以是可以。只是确实不够规范。

张老师 追问

2018-09-19 16:40

那要怎么做会比较好

宋生老师 解答

2018-09-19 16:41

您好!还是先做暂估更好。

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是否取得增值税专用发票还是取得增值税普通发票,如果取得普票,上述凭证处理正确,如果有税,请在验票时加入应交税费——应交增值税(进项税额)科目
2017-05-24 18:03:17
您好!对的。分录就是这样。
2017-11-23 09:55:15
你好,不需要抵消啊,你如果剩余的1000应付账款支付了就做付款分录就是了
2018-01-24 11:52:14
你好,应当这样处理 付款借;预付账款 贷银行存款 取得发票 借;库存商品 贷应付账款——暂估
2018-08-07 18:08:31
<p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 14px; line-height: 30px; white-space: normal;">你好:借库存商品,贷银行存款</span></p>
2016-07-30 18:02:24
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