送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-09-20 16:46

你好,收款  借银行存款   贷;预收账款 
开具发票 借;预收账款   贷;主营业务收入   应交税费-应交增值税 
应当这样处理才是的

行走在一个人的小路上 追问

2018-09-20 16:57

但是只收回来了一部分的发票款,开了两张,分不清是哪一个

邹老师 解答

2018-09-20 16:58

你好,没有收回部分在预收账款借方体现,也就是应收未收的金额  
不需要去区分到底哪一张发票款项收到,哪一张没有收到,知道余额就可以的

行走在一个人的小路上 追问

2018-09-20 17:01

明白了,谢谢老师啊。到时候剩下的款项收到了,就做:借:银行存款     贷:预收账款     是这样吗

邹老师 解答

2018-09-20 17:04

你好,是的,之后收到尾款是这样(借:银行存款 贷:预收账款)做分录

行走在一个人的小路上 追问

2018-09-20 17:05

好的,谢谢老师

邹老师 解答

2018-09-20 17:08

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

上传图片  
相关问题讨论
你好,收款 借银行存款 贷;预收账款 开具发票 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 应当这样处理才是的
2018-09-20 16:46:13
如果没有开发票,借银行存款贷预收账款,尾款也是这么做。
2020-07-07 19:26:58
是,借:银存 贷:预收 借:预收 贷:营业收入 应交税费 借:银存 贷:预收
2020-04-14 10:19:08
你好!少计入期初余额应该不平啊?
2018-06-16 11:24:47
你好, 是哪来的题目呢
2020-05-20 10:06:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...