这边8月初收到客户的预付款,当时做的是预收账款,8月中旬才开票给客户,做的是应收账款,月底这边在把客户转的钱冲掉开出去的应收发票可以吗?
行走在一个人的小路上
于2018-09-20 16:44 发布 1172次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-09-20 16:46
你好,收款 借银行存款 贷;预收账款
开具发票 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
应当这样处理才是的
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你好,收款 借银行存款 贷;预收账款
开具发票 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
应当这样处理才是的
2018-09-20 16:46:13
如果没有开发票,借银行存款贷预收账款,尾款也是这么做。
2020-07-07 19:26:58
是,借:银存 贷:预收
借:预收 贷:营业收入 应交税费
借:银存 贷:预收
2020-04-14 10:19:08
你好!少计入期初余额应该不平啊?
2018-06-16 11:24:47
你好,
是哪来的题目呢
2020-05-20 10:06:55
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