六月份付了 一笔工作服款,无发票,但是这样做的分录 借:库存商品 300 贷:银行存款 300,出库时,借:管理费用-福利费 300 贷:库存商品 七月份收到了500的发票,付余款200. 六月份的分录肯定是不对的,七月份应如何做账修改?
1046191878
于2018-09-23 19:31 发布 635次浏览
- 送心意
老刘
职称: ,高级会计师,中级会计师
2018-09-23 19:33
你可以把原来的凭证冲回重新做
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你可以把原来的凭证冲回重新做
2018-09-23 19:33:21
直接购买就发放的计入福利费就可以了
2019-06-27 21:53:17
第一种吧
2017-03-29 12:18:22
单位缴纳部分:借:管理费用--社保等 贷:应付职工薪酬--社保等(单位)
2017-04-27 16:43:08
你好,第二个分录直接就是不对的。
2020-06-16 16:25:48
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2018-09-23 19:33
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2018-09-24 20:42