送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-09-27 15:33

你好,付款应当是 借;预付账款   贷;银行存款 
取得发票 借;管理费用  应交税费(进项税额)   贷;预付账款

云淡风轻 追问

2018-09-27 15:34

当时不是预付,是当付当买回来

邹老师 解答

2018-09-27 15:36

你好,那直接做这个分录就是了 
借;管理费用 应交税费(进项税额) 贷;银行存款

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相关问题讨论
你好,付款应当是 借;预付账款 贷;银行存款 取得发票 借;管理费用 应交税费(进项税额) 贷;预付账款
2018-09-27 15:33:08
你好 1.金税盘和报税盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用200    贷:银行存款/现金200抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)200借:管理费用 -200服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 280     贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280
2020-02-27 18:43:35
同学您好, 您能详细说一下吗
2021-12-20 21:38:42
你好,这样是不允许的,发票流与资金流不一致
2016-11-25 10:50:19
你好,按规定是不可以的,发票流,资金流不一致
2016-11-24 16:08:28
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