- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
只能是先暂估,次月冲回,然后根据发票进行相应的账务处理了
2015-11-03 11:04:18
支付货款 借:预付账款 贷:银行存款
暂估入账时:
借:库存商品
贷:应付账款—暂估应付款账
次月初作相反的会计分录予以冲回:
借:应付账款—暂估应付款账
贷:库存商品
实际收到票时:
借:库存商品
应交税费—应交增值税(进)
贷:应付账款
2020-01-07 13:59:48
借预付账款贷银行存款,
2019-08-16 11:21:36
可以暂估入库的,借:库存商品贷:预付账款
2017-04-10 16:35:35
暂估,一般为:借:库存商品,贷:预付账款, ,票到冲暂估用红字借:库存商品红字,贷:预付账款红字,
发票借:库存商品,/主营业务成本(已售),
应交税费-应交增值税(进项)
贷:银行存款
2023-05-15 17:15:22
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