- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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企业会计准则的话就借;应交税费 贷;以前年度损益调整
借;以前年度损益调整 贷;利润分配——未分配利润
做这个调整分录
2020-03-06 14:11:44
当月的费用当月还是要计提,借:XX费用 贷:应付职工薪酬 只是不做发放工资的分录,个税也要申报的,
2018-05-04 09:07:54
计提在工资里面。
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2020-05-15 13:32:05
你好,这个是劳务费的吗?
2020-03-30 10:41:44
你好,你计提的分录怎么样就把多的部分金额用红字做分录,不过,记住:个税不用计提的,发工资时扣一笔,交税务做一笔就平的。
2018-09-28 09:10:09
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