收到的负数发票怎么做分录?
团子。
于2018-09-29 15:46 发布 2738次浏览
- 送心意
牛老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-09-29 15:49
你好,如果存货的,借:库存商品(负数),贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出(正数),应付账款(负数)。
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你好,如果存货的,借:库存商品(负数),贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出(正数),应付账款(负数)。
2018-09-29 15:49:39
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负数发票的业务是什么,退货?
2018-10-11 11:03:02
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就是一张发票上有折扣项,对吧。就按折扣后的金额入账。借 原材料 贷:应付账款(均为折扣后的金额)
2014-09-10 21:51:58
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你好,收到一张负数发票 (进项负数发票)账务处理是
借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
这笔分录的借贷方金额都是负数
2020-12-30 14:22:30
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冲之前的蓝字发票分录
原分录不变 数字红字
2017-12-12 10:18:31
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