- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
相关问题讨论
期初建账时,必须初始化数据平衡,后期再进行账务处理。
2018-10-08 10:41:00
您好,这个可以认为是往来重分类
2022-03-09 21:53:29
这个需要看明细,看啥情况挂这么多,看有没有重复挂账
2020-03-02 10:20:05
你好
其他应收负数这样调整,借;其他应收款,贷;其他应付款
其他应付负数也是这样调整,借;其他应收款,贷;其他应付款
2019-12-27 09:44:01
您好,这只是过渡科目,直接记入该科目就可以了。
2016-12-10 15:23:21
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