送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-10-08 14:46

计提时,借:管理费用   贷:应付账款
付款时,借:应付账款 贷:银行存款
收到发票时,借:应交税费—应交增值税  —进项税  贷:管理费用

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计提时,借:管理费用 贷:应付账款 付款时,借:应付账款 贷:银行存款 收到发票时,借:应交税费—应交增值税 —进项税 贷:管理费用
2018-10-08 14:46:54
按你受益期摊销就可以,借管理费用(1个月的),进项(发票税额)贷预付 没有收到发票也摊销,借管理费用贷预付
2019-04-09 22:27:41
你好 月末计提房租,借:主营业务成本,贷:其他应付款 交付房租,借:其他应付款,贷:银行存款 后收到房租增值税专票,借:其他应付款,贷:主营业务成本 借:主营业务成本  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:其他应付款
2022-10-22 16:53:33
借其他应付款、借管理费用,负数借管理费用贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款。
2021-10-13 14:26:00
1.不用编制分录。 2.借:预付账款 贷:银行存款 3.借:预付账款 贷:银行存款
2017-12-09 16:51:25
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