公司为购货方,7月份开出了一张红字发票申请单,7月份申报的时候在申报表里做进项税额转出了,但是红字发票9月份才拿到,应该怎样做账务处理
kj_kPxxg7qkp6pw
于2018-10-08 18:36 发布 721次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2018-10-08 18:36
你好,七月份怎么做的账务处理
相关问题讨论
你好,七月份怎么做的账务处理
2018-10-08 18:36:55
您好,进项税额转出分录,应该做在9月份里。但是如果做在7月份也可以。
2018-10-08 21:04:52
您好,根据收到对方红字发票的时间为准
2019-08-13 17:05:40
你好 7月份就做进项税转出的凭证 红字发票附在这个凭证后面
2021-08-16 14:49:54
学员您好,7月份需要做进项转出的
借:应付账款
贷:库存商品
应交税费-应交增值税(进项税额转出)
然后8月收到的红字发票附在这张凭证后面即可
2021-08-13 17:29:21
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