是物业公司,小规模纳税。有笔代收电费的业务,例如代A公司收了一笔电费100000元,然后又代A公司付给供电公司90000元,这笔分录怎我们么做,中间赚了差价10000元。回复是@万宁-悠然-72395 借:银行 贷:其他应付款@万宁-悠然-72395 付款时借:其他应付款 贷:银行。然后确认收入借:其他应付款 贷:主营业务收入等 应交税费
优柔
于2018-10-08 19:35 发布 592次浏览
- 送心意
马老师
职称: 初级会计师,税务师,中级会计师
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您好,你的上面的做法是对的,因为是客户提前打款给你了,所以挂其他应付款。如果你公司先垫付,后收回运费款那种就需要挂其他应收款。
另外,要注意如果运费发票是开给你公司的,可以计入销售费用-运费,后期收到运费款项即可冲减销售费用-运费。如果运费发票上开的是客户的公司名称,那就只能挂应收账款或者其他应付款或其他应收款,就如同你上面做的分录。
2016-11-30 10:30:54
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可以直接做分录:借:其他应付款44 贷:主营业务收入 42.72 贷:应交税费一增值税一销项税额 1.28
2020-06-15 16:15:04
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你好,应该之前有个借银存贷其他应付款的吧
2020-05-18 21:18:56
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让他去税局给你开发票的哦
2019-12-30 10:34:37
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老师的回答是正确的,差价就是你的收入
2018-10-09 06:35:02
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