我的子公司现在还不能独立接案子,所以都是统一我这边接,我这边开票,然后客户给我结算收入,那我和我子公司之间是怎么走往来?我开票的时候做借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费。然后我把开票的金额中属于子公司的那部分做分录是 借:主营业务收入 贷:其他应付款--子公司,这样做对吗?
穗儿
于2016-11-25 10:22 发布 920次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-11-25 10:26
但是子公司确实开不了票,只是我还是要把属于子公司的业绩的那部分区分出来啊,内账也不可以这样做啊?那我应该怎么做呢?
相关问题讨论
您好,你的上面的做法是对的,因为是客户提前打款给你了,所以挂其他应付款。如果你公司先垫付,后收回运费款那种就需要挂其他应收款。
另外,要注意如果运费发票是开给你公司的,可以计入销售费用-运费,后期收到运费款项即可冲减销售费用-运费。如果运费发票上开的是客户的公司名称,那就只能挂应收账款或者其他应付款或其他应收款,就如同你上面做的分录。
2016-11-30 10:30:54
去年的的增值税都报了 你只能做到今年了 红字做一笔 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费的 再蓝字做一笔其他应付款的
2020-03-31 13:46:11
你好,那他最后其他应付款支付了吗
2019-11-06 08:31:05
你好,确认收入和还款各算各的,不能一起写
借:应收账款/银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-销项税额
还股东钱
借:其他应付款
贷:银行存款
2018-10-29 11:26:14
你好,只需要做一笔这个分录
借 销售费用 贷;主营业务收入 应交税费
2018-05-31 17:08:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
穗儿 追问
2016-11-25 10:29
邹老师 解答
2016-11-25 10:23
邹老师 解答
2016-11-25 10:29