送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2020-06-15 16:15

可以直接做分录:借:其他应付款44 贷:主营业务收入 42.72 贷:应交税费一增值税一销项税额 1.28

鳗鱼路灯 追问

2020-06-15 16:18

老师,不用把原来那笔分录冲红,再做一笔正确的吗?

文文老师 解答

2020-06-15 16:19

不用,你这是直接调整分录,是可以的
红冲来做正确的,也是种方式,二种方式都是可以的

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您好,你的上面的做法是对的,因为是客户提前打款给你了,所以挂其他应付款。如果你公司先垫付,后收回运费款那种就需要挂其他应收款。 另外,要注意如果运费发票是开给你公司的,可以计入销售费用-运费,后期收到运费款项即可冲减销售费用-运费。如果运费发票上开的是客户的公司名称,那就只能挂应收账款或者其他应付款或其他应收款,就如同你上面做的分录。
2016-11-30 10:30:54
可以直接做分录:借:其他应付款44 贷:主营业务收入 42.72 贷:应交税费一增值税一销项税额 1.28
2020-06-15 16:15:04
你好,应该之前有个借银存贷其他应付款的吧
2020-05-18 21:18:56
让他去税局给你开发票的哦
2019-12-30 10:34:37
老师的回答是正确的,差价就是你的收入
2018-10-09 06:35:02
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