- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-10-09 11:24
你好,借管理费用-保险费(或汽车费用,)3768.82 借应交税费(进项税额)226.13 税金及附加-车船税114 贷应付账款 (3768.82+226.13+114))
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2018-10-09 11:24:19

收到一张维修专票,不含税金额1100元,进项税120元
借 其他应收款 1100 应交税费 200贷 银行存款1300
借 银行存款1100 贷 其他应收款 1100
2020-03-11 09:53:07

你好!
借管理费用…工资(奖金)
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷库存商品
贷应交税费…应交增值税(进项税额转出)
2022-03-03 18:21:49

不含税金额一定要与你的一模一样,还是可以有尾数差,总金额是868320 ,这样可以吗?
2016-04-27 22:09:44

你是对进项税额转出不理解么,这个要是不是专票做账是做借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷库存商品,这个现在不能抵扣就只能做借进项需要转费用下面去,职工薪酬需要通过应付职工薪酬这个就转应付职工薪酬下面去了
2019-06-20 16:05:25
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