送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-07-17 15:26

您好
借:管理费用——福利费 2094.3
贷:应付职工薪酬——福利费 2094.3
借:应付职工薪酬——福利费  1853.36+240.94=2094.3
贷:库存商品   1853.36
应交税费——应交增值税——进项税额转出  240.94

Angela 追问

2019-07-17 15:29

为什么要做两笔

bamboo老师 解答

2019-07-17 15:31

福利费通过应付职工薪酬科目走账

Angela 追问

2019-07-17 15:34

咋还做一笔管理费用增加

bamboo老师 解答

2019-07-17 15:35

那是您发放给员工的 增加企业费用啊

Angela 追问

2019-07-17 15:43

额,好的,谢谢

bamboo老师 解答

2019-07-17 15:44

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

Angela 追问

2019-07-17 16:33

老师,购入汽车的税可以抵扣吗?不可以抵扣的税会计分录是怎么做

bamboo老师 解答

2019-07-17 16:40

购入汽车的增值税可以抵扣
不可以抵扣的话 价税合计计入固定资产原值 
借:固定资产
贷:银行存款等

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您好 借:管理费用——福利费 2094.3 贷:应付职工薪酬——福利费 2094.3 借:应付职工薪酬——福利费 1853.36+240.94=2094.3 贷:库存商品 1853.36 应交税费——应交增值税——进项税额转出 240.94
2019-07-17 15:26:23
你好,你这个是我们实操的练习题吧
2019-10-21 11:56:24
你好! 借管理费用…工资(奖金) 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷库存商品 贷应交税费…应交增值税(进项税额转出)
2022-03-03 18:21:49
不含税金额一定要与你的一模一样,还是可以有尾数差,总金额是868320 ,这样可以吗?
2016-04-27 22:09:44
你是对进项税额转出不理解么,这个要是不是专票做账是做借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷库存商品,这个现在不能抵扣就只能做借进项需要转费用下面去,职工薪酬需要通过应付职工薪酬这个就转应付职工薪酬下面去了
2019-06-20 16:05:25
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