送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-10-09 11:37

你好 
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。

储夏男 追问

2018-10-09 11:49

那月末,如何结转呢?

邹老师 解答

2018-10-09 11:53

你好,不需要结转,因为管理费用发生额已经是0,不需要结转到本年利润的

储夏男 追问

2018-10-09 11:57

好的。谢谢老师

邹老师 解答

2018-10-09 11:58

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
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