收到一份工程款发票,假设是A单位开给单位的,做的分录是:借:工程施工应交税费-增值税(进项税额)贷:应付账款(A公司)借:应付账款(A公司)贷:银行存款但实际上我们的银行存款并不是付给A单位的,而是付给B单位的,实质上是我单位代B单位付了笔工程款,对B单位应该有一笔其他应收款才是,这分录应该怎么调整呢?!!!!??
会计学堂辅导老师
于2018-10-11 16:31 发布 517次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
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这是取得进项发票,但没有认证抵扣,暂时挂 待认证科目
2023-09-17 17:18:30
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